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主题:社会保险业务的有关问题,请指教!

帅哥哟,离线,有人找我吗?
hanjianjian200


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等级:新手上路 帖子:181 积分:100 威望:0 精华:0 注册:2005/3/30 8:00:00
社会保险业务的有关问题,请指教!  发贴心情 Post By:2005/8/10 18:40:00

你们好,我想请教一个问题,我们单位每月都要交三险,养老、医疗、失业,我单位在月末结账时,计提的基金会计分录如下:
借:管理费用
  制造费用
  营业费用等
  贷:其它应付款-基金
支付时:
借:其它应付款-基金
  贷:银行存款
可是我在看其它会计学习网站上看到的和我们所做的不一样,我不知道哪个是对的,在会计网站上看到的会计分录是
计提时
借:管理费用等
  贷:其它应交款-xx保险
支付时
借:其它应交款-xx保险
  贷:银行存款
请大家指点一下哪个会计分录是正确的。前者还是后者,谢谢!!
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k1yh7w


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等级:新手上路 帖子:3379 积分:100 威望:0 精华:0 注册:2005/7/26 8:00:00
  发贴心情 Post By:2005/8/10 18:59:00

一般都在管理费中列支的,便于所得税清算.

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zmkems


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等级:新手上路 帖子:755 积分:100 威望:0 精华:0 注册:2004/3/22 8:00:00
  发贴心情 Post By:2005/8/10 19:17:00

我们单位也是按工资性质记入制造费用/管理费用等

个人认为这个问题影响不大,这样可能有利于成本核算
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xilin52


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等级:新手上路 帖子:3 积分:100 威望:0 精华:0 注册:2003/11/14 8:00:00
  发贴心情 Post By:2005/8/10 19:17:00

我单位的具体做法与您共享

[PRE]1.月底计提时[/PRE][PRE]借:管理费等科目 [/PRE][PRE]    其他应收款--养老金等(个人部份)[/PRE][PRE]  贷:其他应付款-- 养老金等(单位及个人全部) [/PRE][PRE]2.实际支付时[/PRE][PRE]借:其他应付款--养老金(单位及个人全部)[/PRE][PRE]  贷:银行存款[/PRE][PRE]3.个人部分在发工资时作代扣处理[/PRE][PRE] [/PRE][PRE] [/PRE][PRE]  [/PRE]
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冰冻三尺


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等级:新手上路 帖子:86 积分:95 威望:0 精华:0 注册:2005/1/19 8:00:00
  发贴心情 Post By:2005/8/10 20:11:00

都对

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xiaoyv2000


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等级:新手上路 帖子:7 积分:100 威望:0 精华:0 注册:2005/2/2 8:00:00
  发贴心情 Post By:2005/8/10 22:06:00

后者是正确的。

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