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主题:一大型企业,其银行存款实为存在内部银行的款。此帐户应如何审定?

帅哥哟,离线,有人找我吗?
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一大型企业,其银行存款实为存在内部银行的款。此帐户应如何审定?  发贴心情 Post By:2005/9/21 22:29:00

在审计报告中是保留还是加说明段?
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c2yh8


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  发贴心情 Post By:2005/9/21 22:50:00

如果内部银行不是具有法人资格和金融许可证的财务公司,建议作为其他应收款处理。

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xyzhly


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  发贴心情 Post By:2005/9/22 7:08:00

该内部银行应该为企业集团内部设立的财务公司

该财务公司应该已经取得了银监会的经营许可证,那他就是非银行金融机构,按照正常的银行存款审计程序和关联方往来的审计程序进行审计就可以了,注意区分审计责任和会计责任,管理层舞弊是会计责任,审计时一定要签署明确的管理当局申明书。
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  发贴心情 Post By:2005/9/22 16:13:00

谢谢,该内部银行不是具有法人资格和金融许可证

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  发贴心情 Post By:2005/9/25 5:02:00

那就要在报告中披露了,或提请管理者注意

如果企业将存款存入无资质的机构,那么其资金安全性无法保证,违反了中国人民银行的规定,对于报表使用者理解报表造成了影响。应提请报表使用者注意该款项不安全,同时给企业出具管理建议书,提醒管理者其潜在的风险。
其实,集团内部的银行的资金安全性很低的,我见过企业内部有银监会许可的财务公司,其资金安全性也是很低的。审计的风险较高。
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天若无情


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  发贴心情 Post By:2005/9/27 0:59:00

合并报表上可以抵销,如果母子公司均由一所审计,我认为没必要保留或说明

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  发贴心情 Post By:2005/9/27 1:39:00

同意,谢谢

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