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主题:关于支付外国企业“技术指导费”的涉税问题

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luanyz


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关于支付外国企业“技术指导费”的涉税问题  发贴心情 Post By:2009/3/16 22:31:00


    在实务中遇到下面这个问题,小弟才疏学浅,有关法规涉猎不深,请各位DX指教:
    某公司(以下简称“中方”)是从事软件开发、销售的一般纳税人企业,以往的业务也都是在国内,前不久与国外某软件公司(以下简称“外方”)签署了外方所拥有的某工程软件(以下简称A软件)的合作开发协议,规定:中方引进外方的A软件,由中方提供开发人员、场地及其他开发环境,外方专家参与合作研发,完成中国国产A软件的优化完善和再开发、商品化,中方拥有优化完善后的A软件(另命名为B软件)的自主知识产权,并可面向在中国国内的企业及海外的中国企业销售B软件。
    在前期开发阶段,中方需向外方支付“技术指导费”(约300万元)和“开发环境构建费”(约60万元),另外外方专家往返中国的差旅费按实际发生额由中方支付给外方。
    双方完成开发,中方可销售B软件,但中方需按软件销售额的7%作为Royalty向外方支付。
    另外合同规定“与支付有关的税金,汇款手续费等费用由中方负担”
请问:
1、在这一过程中,中方除企业所得税和营业税外还涉及到哪些税种?需注意哪些注意事项?
2、该劳务发生地主要是中国,应交营业税,税法条文是多少?税率是5%?
3、涉及企业所得税的法律条文是否是
    企业所得税法第三条 非居民企业在中国境内未设立机构、场所的,或者虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系的,应当就其来源于中国境内的所得缴纳企业所得税。
  第四条 非居民企业取得本法第三条第三款规定的所得,适用税率为20%。
    那么,中方是否应就支付给外方的款项代扣20%的企业所得税?国发[2000]37号文件规定的“减按10%税率征收企业所得税“是不是已经作废?
4、合同规定,“与支付有关的税金,汇款手续费等费用由中方负担”,这一条规定是否对营业税和企业所得税的缴纳有影响?
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haihan235


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  发贴心情 Post By:2009/3/16 22:41:00

如无税协议国,国外所的额缴纳营业税5%+所得税10%。

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luanyz


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  发贴心情 Post By:2009/3/16 22:46:00

谢谢!哪些国家和我国签订了相关协议?另外中方是享受10%优惠所得税率的国内企业,这与该业务有无关系?

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