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主题:求助,行政事业单位基建竣工后的财务处理

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wudaben123


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求助,行政事业单位基建竣工后的财务处理  发贴心情 Post By:2009/10/17 12:59:00

我所在单位是一参照公务员管理的事业单位。单位新建办公楼已竣工正在办理竣工结算工作。基建账和单位经费账单独核算。按照财政要求,基建竣工后,基建账上的应收款、应付工程款、基建借款等往来账不并入经费账,应继续在基建账核算。那竣工结算以后付工程款该如何核算呢?
平时核算是这样的,从经费账转款到基建账时 借:结转自筹基建  贷:银行存款  
                                              同时基建账做  借  银行存款  贷 基建拨款
那么,竣工结算后,还继续这样做吗?因为在结算时所有的基建拨款科目已全部冲销了
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1x36t


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  发贴心情 Post By:2009/10/17 14:19:00

竣工结算后,办公楼入账可增加固定资产,同时增加固定基金。
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  发贴心情 Post By:2009/10/17 16:41:00

回复 沙发 1x36t 的帖子

竣工后呢?再付工程欠款和借款的话,在经费账和基建账如何处理?
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1x36t


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  发贴心情 Post By:2009/10/17 16:56:00

可通过往来账处理。
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  发贴心情 Post By:2009/10/17 17:01:00

请问姑娘。这往来如何处理。能给出经费和基建账的分录不?
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x5r67x


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  发贴心情 Post By:2009/10/17 19:44:00

往来科目余额就挂着
必须等到有基建拨款来冲

或者将基建账
所有资产类科目先对冲
余额转入经费账
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  发贴心情 Post By:2009/10/17 19:45:00

各种工程投资类会计科目必须转入交付使用资产
取得交付使用资料后
交付使用资产与基建拨款对冲
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