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主题:金税设备发票递减增值税做帐问题

帅哥哟,离线,有人找我吗?
ckjzxc


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金税设备发票递减增值税做帐问题  发贴心情 Post By:2012/3/29 11:25:00

   现在可以全额抵减增值税了,发票不抵扣不认证了,如何做帐啊。填制是在申报表减免税那栏里。 先做费用,然后发票金额抵减的入什么科目  比如 1000(税价合计)  借:管理费用 1000  贷:银行存款1000;借 应交税金-未缴增值税 1000  贷:营业外收入 这样对吗
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abbeyg


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  发贴心情 Post By:2012/3/29 13:52:00

应该做补贴收入。
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cjy10z


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  发贴心情 Post By:2012/3/29 16:02:00

常州市国税局关于适用财税[2012]15号文有关问题的说明
八、专用设备或技术维护费用抵减增值税的会计处理的参考:

①购入专用设备、支付技术维护费用时

借:固定资产/低值易耗品/管理费用

贷:银行存款(现金)

②抵减增值税税额时

借:应交税金—应交增值税—减免税款

贷:营业外收入—补贴收入

③购入的专用设备已申报进项税额的会计处理

借:固定资产/低值易耗品

贷:应交增值税—进项税额转出

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yh09cta


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  发贴心情 Post By:2012/5/7 16:53:00

以上按财务核算进行,但未考虑税负问题:增值税减免2000元,但又列入营业外收入缴纳企业所得税,所得税税率25%。企业该如何选择。难题!!!!
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