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主题:现金日记账的凭证号排错但已登账怎么办呢?

帅哥哟,离线,有人找我吗?
cjy430430


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现金日记账的凭证号排错但已登账怎么办呢?  发贴心情 Post By:2011/11/2 11:03:00

刚才对上几个月的现金日记账,发现有两个凭证号记重了,但是已经登到现金日记明细账的账簿里了。所以决定把那个重的凭证放在本月的最后一个号上再合计。但是前面的余额也都算了,这后面可怎么动啊,55555555555555555.急死我了。。。
各路大侠帮帮忙,看我怎么办好呢?谢谢你们哦~
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帅哥哟,离线,有人找我吗?
taoxb


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  发贴心情 Post By:2011/11/2 16:09:00

回复cjy430430的帖子

不用着急,冷静地想一想。我猜测你是手工编号吧,最简单的办法是把重复的号码后面加一个分号或分数号,如-1、-2或二分之一、二分之二,什么也不要动就解决了。
但是里面有文章可做,首先是现金日记帐如何记?按照规范,“现金日记账”,由出纳人员根据收付款凭证,按照业务发生顺序逐笔登记。每日终了,应当计算当日的现金收入合计数、现金支出合计数和账面余额,并将账面余额与实际库存数核对,做到账款相符。
其次是记帐凭证的分类,如按现金、存款、转帐分的现金收付混合编号的不大会错,现金收付分别编的,重漏号的概率要大一些,为了防止重漏号通常使用“销号单”,每编一个号划去一个码。这样编过号的记帐凭证就可以在各个岗位进行传递了,最后汇集到总帐会计手里。
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cjy430430


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  发贴心情 Post By:2011/11/3 8:48:00

恩,是用的手工编号,恩,那我就不用动了,画个分号!谢谢啦!
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